Как подать налоговую декларацию ип. варианта предоставления документов для отчетности

Декларация 3-НДФЛ всегда подается в налоговую инспекцию по адресу постоянной регистрации/прописки (п.3 ст. 228 НК РФ, п.2 ст. 229 НК РФ, п. 1 ст. 83 и ст. 11 НК РФ). При этом место проживания, место работы, место обучения/купленной квартиры (в случае получения соответствующих вычетов) значения не имеют.

Пример: Купреев А.А. прописан в г.Самара, но уже несколько лет проживает в г. Москве (где имеет временную регистрацию). В Москве Купреев купил квартиру и решил получить налоговый вычет, связанный с покупкой. Не смотря на то, что у Купреева есть временная регистрация в Москве, и на то, что купленная квартира находится там же, декларацию 3-НДФЛ для получения вычета Купреев должен подать по месту постоянной регистрации – в налоговую инспекцию города Самары.

Только в случае отсутствия постоянной регистрации (прописки) декларация 3-НДФЛ подается по месту временной регистрации. При этом перед подачей налоговой декларации налогоплательщику будет необходимо прийти в налоговый орган и встать там на учет.

Пример: Если в ситуации, описанной в прошлом примере, Купреев А.А. выписался бы из квартиры в г.Самара (то есть полностью лишился постоянной регистрации), то он мог бы прийти в налоговую инспекцию по месту своей временной регистрации в г.Москве, встать там на учет и после этого подать туда налоговую декларацию 3-НДФЛ.

Если Вы не знаете адрес своей налоговой инспекции, Вы всегда можете найти его на сайте Федеральной налоговой службы России по Вашему адресу: https://service.nalog.ru/addrno.do

Способы подачи декларации в налоговый орган

Есть три способа предоставить декларацию 3-НДФЛ в налоговый орган: сдать лично, отправить по почте, сдать через Интернет. Рассмотрим каждый из этих способов более подробно.

Сдача декларации в налоговую инспекцию лично

Этот способ не требует дополнительного описания – Вы просто приходите в налоговый орган и сдаете декларацию (со всеми подтверждающими документами) налоговому инспектору.

Преимуществом данного способа является то, что при личном приеме налоговый инспектор выполнит базовую проверку документов и в некоторых случаях (в случае очевидных ошибок) скажет сразу, что чего-то не хватает или требуются какие-то исправления.

Однако у этого способа есть два серьезных минуса:

  • он требует времени;
  • в некоторых случаях налоговый инспектор может потребовать дополнительные документы, которые по закону предоставлять налогоплательщик не обязан (при этом Вам не дадут официальный отказ, а просто не примут документы).

Для того, чтобы избежать очередей в налоговой инспекции, мы советуем записаться на прием в инспекцию на определенное время через Интернет на сайте order.nalog.ru или через портал Госуслуг .

Отправка декларации по почте

Налоговый Кодекс предусматривает возможность сдать налоговую декларацию без посещения налогового органа – декларацию 3-НДФЛ и подтверждающие документы можно отправить по почте (данный способ предусмотрен п. 4 ст. 80 НК РФ).

Этот способ имеет следующие преимущества перед личной сдачей в налоговый орган:

  • экономия времени (отправить документы по почте обычно требует намного меньше времени, чем отнести лично их в налоговую инспекцию);
  • всё взаимодействие с налоговым органом будет строго формализовано (и намного менее подвержено «мнению» отдельного инспектора). Вам смогут отказать в вычете или запросить дополнительные документы только через официальный запрос (с указанием законной причины отказа/запроса);
  • и этот способ совсем незаменим, если Вы на текущий момент не проживаете в городе, где прописаны и сдать декларацию лично для Вас не представляется возможным (например, Вы прописаны в Барнауле, а проживаете и работаете в Москве).

Отправлять документы нужно обязательно ценным письмом с описью вложения . Подробная информация о том, как оформить опись вложения и других аспектах отправки документов по почте представлена в нашей статье: Как отправить декларацию 3-НДФЛ по почте?

Сдача декларации через Интернет

С 1 июня 2015 года у всех налогоплательщиков появилась возможность подавать декларацию 3-НДФЛ и все сопутствующие документы через сервис Личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС России (до 1 июня 2015 года сделать это можно было только при наличии ЭЦП). При подаче декларации через личный кабинет все взаимодействие с налоговым органом осуществляется через сайт (посещать налоговый орган лично не требуется).

Подробнее узнать о том, как открыть личный кабинет налогоплательщика, Вы можете узнать .

С процессом подачи документов с помощью сервиса "Личный кабинет налогоплательщика" Вы можете ознакомиться в нашей статье: .

Кроме личного кабинета, подать декларацию через Интернет можно на сайте ГосУслуги. Однако, в этом случае Вам обязательно нужно иметь квалифицированную электронно-цифровую подпись (ЭЦП), которую нужно приобретать в удостоверяющем центре (она стоит около 1500 рублей в год). В тоже время при наличии ЭЦП Вы можете подать декларацию через личный кабинет налогоплательщика, что более удобно и надежно. Поэтому мы не встречали ситуации, в которой подача через портал ГосУслуг имеет смысл.

Как подать декларацию за другого человека

Довольно часто в жизни складывается ситуация, когда требуется подать декларацию в налоговый орган за другого человека (например, за супруга или другого родственника) и, соответственно, возникает вопрос – как это можно сделать?

По закону сдать декларацию в налоговый орган за другого человека можно только по нотариальной доверенности (п.3 ст. 29 НК РФ). При этом не имеет значения, кем Вам приходится этот человек – супругом, родителем или сторонним человеком. Единственным исключением из этого правила является ситуация, когда Вы являетесь законным представителем человека (например, опекуном или родителем несовершеннолетнего ребенка).

В тоже время стоит отметить, что в большинстве случаев Вы можете отправить декларацию другого человека по почте без всяких проблем (никакой доверенности для этого не требуется). Однако, декларацию и опись вложения должен подписать сам декларант.


Хороший удобный продукт, но странные тарифы и свои особенности: 1. Я фрилансер и получаю оплату в валюте и к сожалению работа с валютными счетами только в самой дорогой подписке. Хотя по сути функционала там нет, только учёт и перевод по курсу на дату зачисления. Надеюсь сделают более гибкие тарифы, чтобы платить за то, что действительно нужно. 2. Также заморочки с отправкой документов, для этого нужна цифровая подпись 1. нужно напечатать подписать и отсканировать заявление 2. отправить заявление, скан паспорта и снилс к ним 3. ждать несколько дней 4. ехать в определённые удостоверяющие центры 3. В мобильном приложении не хватает...

  • Блог умер? Печалька

  • ОТП запускает "Февральский квест".

  • С 1 по 28 февраля совершайте покупки картой Ренессанс Кредит и получайте бонусы от суммы каждого чека по курсу 1 Бонус=1 рубль: + 5% в категории «Бытовая Техника»* 5722 Household Appliance Stores (магазины бытовой техники), 5732 Electronic Sales (магазины электроники), 5251 Hardware Stores (магазины оборудования), 4812 Telephone Service/Equip. (магазины телекоммуникаци онного оборудования). +1% бонусами от суммы любой покупки по карте Максимально 1500 бонусов условия акции За покупки с 01 февраля по 02 марта 2019 г. в категории «Косметика и Красота» мы конвертируем ваши бонусы по курсу 1 бонус = 1 рубль, но не более 1000 рублей и 20% от суммы чека...

  • у виртуалки почты бин такой есть

  • Изменения тарифов для новых клиентов, получающих Халву после 22.01.2019 тарифы

  • СИТУАЦИЯ!! Мошенники Выманили деньги на карту: 4182 6000 5886 1062 Знатоки подскажите что это за карта Почта Банка 4182 6000 5886 1062 По сайту https://psm7.co m/bin-card определяет BIN:418260 ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА:VISA ВЫДАНА БАНКОМ:VTB BANK OJSC ТИП КАРТЫ:DEBIT КАТЕГОРИЯ КАРТЫ:PREPAID СТРАНА:RUSSIAN FEDERATION Хотя на самом деле это Почта банк вот здесь уже кто то попался и был разбор полетов: https://www.ban ki.ru/forum/?PA GE_NAME=message &FID=61& ;TID=342505& ;PAGEN_1=2#foru m-message-list Я Хочу узнать что это за карта виртуалка или какая то предоплаченная неименная с которой они побежали в банкомат. Может кто узнал начало номера карты дайте ссылку на неё пожалуйста.

  • Россельхозбанк открыл интернет-магази н по продаже оригинального форм-фактора банковской карты в виде кольца. Теперь уникальная технология бесконтактной оплаты покупок, выполненная в виде украшения, стала доступна всем клиентам Россельхозбанка. Интернет-магази н открыт в партнерстве с производителем колец – компанией Пэй Ринг. Платежное кольцо Mastercard РСХБ – это новая форма платежной карты, внутри кольца из прочной циркониевой керамики расположен чип-модуль, обеспечивающий платежную функцию по технологии NFC. Платежи осуществляются путем поднесения руки с кольцом к терминалу, поддерживающим функцию бесконтактной оплаты картой. Аксессуар представлен в нескольких вариантах дизайна: это стильная и удобная в эксплуатации черная керамика. новость на сайте банка выбрать кольцо

  • Примсоцбанк объявляет о начале поддержки Samsung Pay для карт платёжной системы Visa. Теперь сервис доступен клиентам Примсоцбанка – держателям карт Visa, использующих совместимые смартфоны и носимые устройства Samsung. новость на сайте банка

  • Карандаши точат китайской подстругалкой

  • Сбербанк запустил моментальную бизнес-карту 09.01 Моментальную бизнес-карту Сбербанка можно получить как действующим клиентам, так и при открытии расчетного счета, а также при оформлении пакета услуг «Легкий старт». Оформление моментальной бизнес-карты происходит в течение нескольких минут. По моментальной бизнес-карте Сбербанка доступны актуальные скидки и предложения крупнейших платежных систем и компаний. новость на сайте банка

  • Примсоцбанк объявляет о начале поддержки Google Pay для карт платёжной системы Visa. Теперь сервис доступен клиентам Примсоцбанка – держателям карт Visa, использующих смартфоны с операционной системой Android версии 4.4 и выше и модулем бесконтактных платежей NFC. Google Pay поддерживается также на смарт-часах, оснащенных бесконтактным NFC-чипом и работающих на Android Wear 2.0. новость на сайте банка
  • Для малого и среднего бизнеса УСН стала удобным инструментом, который регулирует налоговую нагрузку. Кроме того, «упрощенка» облегчает взаимодействие с ФНС в части отчетности: сдавать налоговую декларацию требуется лишь один раз в год — по итогу налогового периода. Однако есть несколько важных нюансов, о которых нельзя забывать, поскольку небрежность и невнимательность могут обернуться серьезными штрафами.

    Налоговый период и сроки подачи декларации

    Упрощенная система налогообложения сокращает налоговую отчетность субъектов малого бизнеса до годовой декларации. Организации сдают ее в ИФНС по месту нахождения, индивидуальные предприниматели — по месту жительства. Декларация составляется по итогам налогового периода, которым для УСН является календарный год (ст. 346.19 НК РФ). Сроки подачи декларации в ИФНС обозначены в п. 2 ст. 346.23 Налогового кодекса РФ:

    • организации — до 31 марта года, следующего за отчетным;
    • индивидуальные предприниматели — до 30 апреля года, следующего за отчетным;
    • организации и ИП, прекратившие предпринимательскую деятельность, — до 25-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором прекращена деятельность;
    • организации и ИП, утратившие право на УСН, — не позднее 25-го числа месяца, следующего за кварталом, в котором утрачено право на «упрощенку».

    Заполните и отправьте онлайн декларацию УСН без ошибок и в срок! Дарим доступ на 3 месяца в Контур.Экстерн!

    Попробовать

    Авансовые платежи и итоговые суммы

    Надо помнить о расхождении, которое возникает между составлением декларации по итогам года и фактическим перечислением налоговых сумм. Отчетными периодами для УСН являются I квартал, полугодие и 9 месяцев, поэтому расчет и выплата упрощенного налога производятся по итогам каждого квартала. Согласно ст. 346.21 НК РФ налоговые платежи должны пройти не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.

    В 2019 году крайними датами перечисления налога будут:

    • за I квартал — 25 апреля;
    • за полугодие — 25 июля;
    • за 9 месяцев — 25 октября.

    Ежеквартальные выплаты налога являются по своей сути авансовыми платежами, размер которых бизнес определяет на основании собственных расчетов. Такие платежи ИФНС считает переплатой по налогу. Насколько они были верны, бизнесмен и налоговая проверяют уже по годовой декларации. Напоминаем, сумма по итогам года должна быть перечислена не позже срока подачи отчетности.

    С учетом выходных и праздничных дней в 2019 году выплаты должны пройти:

    Пени и штрафы

    После подачи налоговой декларации в ИФНС происходит финальная сверка сумм: тех, что указаны в декларации, и тех, что были перечислены авансом. Если расчеты бухгалтера были верными, суммы сойдутся и у налоговой не будет никаких претензий к бизнесу.

    Впрочем, если авансовые платежи были рассчитаны неправильно или просрочены, штрафов можно не бояться. Организация должна будет заплатить только пени, сумма которых станет понятна после проверки отчетности налоговиками. Штрафы ждут тех бизнесменов, которые не сдали годовую налоговую декларацию и не перечислили итоговый платеж в установленный законом срок.

    Переход на УСН с 2019 года

    Законодательная база позволяет организации при соблюдении определенных требований с начала календарного года перейти с общего режима налогообложения на упрощенный. В заявлении в территориальные органы ФНС организация указывает остаточную стоимость ОС, данные о доходах на 1 октября 2018 года, а также желаемый объект налогообложения.

    Крайний срок в решении этого вопроса — 31 декабря. В 2018 году этот день выпадает на выходной, значит заявление о переходе на иную систему налогообложения предприниматель должен подать до 9 января 2019 года включительно. На эти же даты стоит ориентироваться и тем бизнесменам, кто планирует сменить объект «доходы минус расходы» на «доходы» (и наоборот).

    Перейти на иную ставку налога или выбрать другую систему налогообложения в целом в конце года не очень удобно, так как час «Х» часто совпадает с выходными и праздничными днями. Мы рекомендуем не ждать последнего дня, а подготовить и передать в ИФНС необходимые документы заранее. Впрочем, это касается любых вопросов взаимодействия с налоговой инспекцией.

    В действующем законодательстве для снятия части нагрузки с налоговых органов предусмотрена возможность подавать налоговые декларации через интернет.

    Это можно сделать на официальном сайте Федеральной налоговой службы, вы можете найти там несколько способов как подать декларацию в налоговую через интернет онлайн. Ниже мы рассмотрим, как это сделать правильно.

    Подача налоговой декларацию через интернет

    Налоговая декларация должна подаваться физическим лицом в налоговую инспекцию при личном посещении. Сама декларация заполняется по форме 3-НДФЛ. Также можно представить этот документ через представителя и через интернет.

    Чтобы подать декларацию через интернет, есть возможность воспользоваться сайтом ФНС, в котором надо будет войти в личный кабинет налогоплательщика.
    Также налоговую декларацию можно подать онлайн на сайте государственных услуг.

    При этом на декларации в любом случае вы должны будете поставить свою подпись, то есть посетить налоговую инспекцию все-таки придется.

    Однако для онлайн-пользователей в налоговой выделено отдельное окно, поэтому очередь будет небольшой.

    В чем плюсы подачи декларации через интернет

    В способе подавать налоговую декларацию онлайн имеются определенные преимущества, к которым относятся:

    • Непривязанность к месту: вы можете заполнить документ хоть в транспорте, добираясь домой.
    • Выигрыш во времени за счет отсутствия необходимости посещать налоговую в процессе заполнения 3-НДФЛ.
    • При заполнении декларации на сайте вы застрахованы от ошибок, благодаря специальному сервису исправления недочетов.
    • При онлайн-заполнении сумма налога считается и заполняется автоматически.
    • Безопасность благодаря передаче данных через защищенное соединение. При пользовании электронной подписью уровень защиты увеличивается дополнительно.

    Таким образом, самым быстрым, удобным и безопасным способом отчета перед ФНС является подача декларации по интернет.

    Программа «Декларация» - образец заполнение декларации с ее помощью

    Налоговая служба, руководствуясь удобством своих клиентов и сокращением времени на обработку деклараций, предлагает программное обеспечение для заполнения деклараций.


    В частности, разработанная программа «Декларация» может сильно упростить вам задачу по заполнению отчетной документации по налогам. Программа оперативно обновляется по мере внесения изменений в форму подачи 3-НДФЛ.

    Установить программу можно непосредственно с сайта налоговой службы. Так, для Москвы будет актуальным следующий адрес программы.

    С помощью этой программы можно заполнять как декларации , так и 4-НДФЛ.

    Для новичков к программе приложен файл «Инструкция по установке», в котором разъясняются системные требования к компьютеру, на котором она будет работать, и даны сведения по пользованию программой.

    Эта программа умеет исправлять стандартные ошибки при заполнении, что сильно экономит время. Представьте, что вам не нужно переделывать декларацию заново! Для заполнения налоговой декларации программа подходит идеально. Однако передать готовый документ непосредственно в ФНС программа не сможет, поэтому готовую декларацию придется отнести в налоговую самостоятельно, если только вы не воспользуетесь помощью доверенного лица.

    Итого: на сайте nalog.ru нужно перейти в раздел вашего региона, там выбрать «Программные средства», внутри этого подраздела найти «Программные средства для физических лиц» и выбрать программу «Декларация».

    Как мы уже упоминали, после регистрации налогоплательщика на сайте ФНС у него появляется доступ в личный кабинет, через который можно заполнить налоговую декларацию.


    Попасть в личный кабинет можно двумя путями:

    1. Через выданный вам в налоговой инспекции вашего района логин и пароль. Эти реквизиты выдаются при предъявлении паспорта и свидетельства ИНН каждому налогоплательщику.
    2. Если вы приобрели в удостоверяющем центре, получившем аккредитацию в Минкомсвязи РФ, ключ с электронной подписью, доступ в личный кабинет может производиться по электронной подписи.

    По предложенному вам в личном кабинете шаблону вы заполните налоговую декларацию и тут же можете отправить ее на проверку. Ответ о получении и результатах проверки вы сможете обнаружить в личном кабинете и на прикрепленную к нему электронную почту.

    Подача налоговых деклараций доступна в числе прочих государственных услуг для зарегистрированных пользователей портала государственных и муниципальных услуг.


    Если вы прошли регистрацию, подтвердили свою личность и получили логин и пароль, вы можете авторизоваться на сайте и для подачи декларации вам нужно будет ввести в поиске по сайту фразу «Подача налоговой декларации». Далее для завершения запланированного мероприятия вам будет необходимо:

    • Скачать на сайте nalog.ru программу «Налогоплательщик ЮЛ».
    • ​С помощью этой программы заполнить декларацию, сохранить получившийся файл.
    • По ссылке «Определение реквизитов ИФНС» узнать код вашего территориального органа ФНС, куда будет передана ваша декларация.
    • Создать заявку на отправление декларации в требуемый отдел ФНС по полученному коду, прикрепить к этой заявке вашу декларацию в виде электронного документа.
    • Отправить декларацию.
    • Получить номер заявки и записать его. В дальнейшем при обращении в налоговую этот номер вам понадобится.
    • ​Статус заявки можно отследить в личном кабинете на сайте государственных услуг.
    • После проверки - распечатать налоговую декларацию и подать ее в налоговую.

    На оригинале, распечатанному вами, должна стоять ваша подпись. Отправка декларации через интернет экономит ваше время, но откладывать подачу отчетной документации на последний момент не стоит. Проверка декларации займет определенное время, так что вы можете опоздать.

    Налоговая программа «Налогоплательщик ЮЛ»

    С помощью данной программы, скачать которую вы можете на сайте налоговой, вам будет доступно создание множества отчетных документов для налогового органа. Как видно из названия, программа создана для юридических лиц.

    Однако налоговая декларация, заполняемая физическими лицами, вполне успешно заполняется в этой программе.

    После сохранения документа с декларацией его можно прикрепить к сообщению в налоговую инспекцию вашего района проживания на сайте государственных услуг.


    Программа бесплатна, обновляется при малейшем изменении формы 3-НДФЛ.

    Какой срок подачи налоговой декларации

    Физическое лицо обязано подавать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ за прошедший год до 30 апреля следующего года. Если последний день попадает на выходной, то вы имеете право подать декларацию в следующий рабочий день, который и будет последним днем подачи декларации.

    При подаче налоговой декларации с целью получения налогового возврата декларацию можно подать в любое время.

    За подачу декларации позже установленного времени применяются штрафы.

    Так, в статье 119 указано, что за просрочку в подаче документов штраф будет равен 5% от неуплаченной суммы налога за каждый месяц просрочки.

    Налоговая отказывает в приеме декларации

    Налоговая инспекция имеет право не принимать декларации в следующих случаях:

    • Если к декларации не прикреплена электронная подпись.
    • Если документы поданы в то отделение налоговой инспекции, которое не имеет отношения к вам.
    • Если налоговая декларация заполнена неправильно или с ошибками.
    • Если в декларации нет фамилии, имени и отчества налогоплательщика.
    • Если к декларации прикреплена не ваша электронная подпись.

    Это исчерпывающий список ситуаций, в которых отказ правомерен. В остальных случаях декларацию у вас должны принять безоговорочно.

    Таким образом, подача налоговой декларации в современных условиях не представляет никакой сложности. Если у вас есть компьютер с доступом в сеть интернет, вы можете скачать программу для заполнения 3-НДФЛ или заполнить декларацию непосредственно на сайте ФНС или на сайте государственных услуг, что очень удобно, потому что ошибки будут корректироваться программно.Заполненную декларацию вы можете отправить также через интернет на проверку в налоговую инспекция вашего района.

    Перечень доходов граждан РФ декларируется в налоговой службе. Для отчета перед ФНС используют определенный вид документа. Одна из главных обязанностей гражданина - сдача декларации 3 НДФЛ в налоговую инспекцию.

    Категории граждан, которые обязаны представить отчет 3-НДФЛ

    Физические лица отчитываются за доход, полученный дополнительно от заработной платы, по соответствующей форме 3-НДФЛ, кодированной КНД 1151020 . Формуляр регламентируется на законодательном уровне Приказом ФНС России № ММВ-7-11/569 от 03.10.2018 . Физические лица, обязанные выплачивать сбор на прибыль, должны декларировать этот налог. Также граждане вправе возместить часть уплаченных средств, заполняя бланк КНД 1151020. Получается, что человек, уплачивающий сбор на прибыль - это тот, кто должен сдавать 3 НДФЛ. В гл. 23 НК РФ, а точнее в п. 1 ст. 299 гл. 23 НК РФ ФЗ № 117 от 05.08.2000 (ред. 25.12.2018) представлена информация о том, кто сдает 3 НДФЛ:

    • индивидуальные предприниматели, граждане, ведущие частную практику (ст. 227 НК РФ);
    • иностранцы, которые работают на граждан РФ домработниками и на физлиц, занимающихся частной практикой (ст. 227.1 НК РФ);
    • согласно п. 1 ст. 228 НК РФ , граждане, которые получили:
    1. Выигрыши.
    2. Вознаграждение за наемный труд по контракту ГПХ от физлиц, которые не являются налоговыми агентами.
    3. Продали движимую или недвижимую собственность и имущество.
    4. Средства за пределами России.
    5. Другую прибыль, с которой сбор не удержан налоговым агентом.
    6. Гонорары от авторства научных, культурных, литературных произведений, а также от создания новейших моделей для российской промышленности.
    7. Средства в дар от других физлиц, не работающих, как ИП.
    8. Деньги от недвижимости или ценных бумаг, внесенных в целевой капитал НКО.

    Таким образом, пошлину на прибыль уплачивают физлица, доход которых не облагался сбором от налогового агента. Например, выигрыш в лотерею либо деньги с продажи квартиры, так как эти средства гражданин получает на банковский счет или на руки полноразмерно. В бланке КНД 1151020 человек в обязательном порядке указывает эти суммы и подсчитывает из них сумму сбора. Если же этого не сделать, то налоговая в любом случае узнает о доходе и оштрафует гражданина за правонарушение по статье об уклонении от оплаты сбора - ст. 199 УК РФ .

    Лица, обязанные подавать 3-НДФЛ по долгу службы

    Иногда граждане путают декларацию 3-НДФЛ со справкой о доходах, которая регламентируется Указом президента РФ № 460 от 23.06.2014 (ред. 09.10.2017). Эту документацию заполняют государственные служащие, перечень должностей которых прописан в Указе президента РФ № 557 от 18.05.2009 (ред. 03.07.2018). В справке о прибыли госслужащие (сотрудники Госдумы, МВД, Минобороны и подобные) прописывают сведения о доходах в краткой форме, а бланк КНД 1151020 подробнее раскрывает информацию о дополнительных деньгах физических лиц. В п. 3 ст. 207 НК РФ написано о том, кто заполняет 3 НДФЛ по долгу службы:

    • российские военнослужащие;
    • работники органов государственной власти;
    • сотрудники местного самоуправления, которые отправлены на службу за границу.

    Таким образом, по долгу службы отчитываются о дополнительной прибыли служащие в российских войсках, работающие в государстве на федеральном и муниципальном уровне, независимо от фактического местоположения. Перечисленные граждане могут находиться в командировке, но обязаны исчислять налоговые средства и заполнять соответствующий бланк по доходу, полученному от прочих финансовых операций.

    3-НДФЛ для налоговых вычетов

    Кроме отчета по доходам, граждане вправе вернуть часть уплаченных средств по налогам. Для возмещения денег в бланке представлены соответствующие разделы:

    • стандартные,
    • социальные,
    • имущественные,
    • инвестиционные вычеты.

    Сдача 3 НДФЛ в ФНС для возмещения средств подразумевает заполнение соответствующего раздела и подсчет вычета.

    Отличие отчетности по прибыли от подачи бланка на возврат средств - последняя сдается в добровольном порядке. Вернуть часть уплаченных средств по сборам, взносам, на благотворительность, лечение либо обучение - личное решение российского гражданина. Так как оформить формуляр КНД 1151020 не всегда возможно до 30 апреля, 3-НДФЛ на вычет физлицо вправе подавать на протяжении года, который наступил после уплаты затраченных средств. Например, человек оплатил лечение в 2017 году, значит вернуть часть денег возможно в 2018.

    Должен ли предприниматель отчитываться по форме 3-НДФЛ

    Штрафы за неуплату НДФЛ

    С 1 января 2019 года действует декларационная кампания-2019, которая обязует российских граждан отчитаться по доходам за 2018 год до 30 апреля 2019. Но оформить и сдать бланк КНД 1151020 по вычету можно на протяжении года. Если же человек желает отчитаться, и возместить средства, то срок остается заявленным - до 30 апреля.

    Несмотря на ограниченные сроки подачи заполненного бланка, физлица вправе оплатить сбор до 15 июля 2019. Если же сбор будет не уплачен, то налоговики вправе наказать правонарушителя вычетом процента от исчисленной суммы сбора согласно ст. 122 НК РФ :

    • первичная неумышленная - 20%;
    • умышленная - 40%.

    При категоричном уклонении от оплаты действует ст. 199 УК РФ - 100 000-300 000 рублей, 100% заработной платы либо лишение свободы сроком 1-2 лет.